下面是关于 IOSS 和 OSS 的区别,以及它们在 独立站(如Shopify) 中的适用场景的详细说明,方便你作为卖家判断该用哪个、怎么用。
名称 | 全称 | 适用对象 | 生效时间 |
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IOSS | Import One-Stop Shop | 非欧盟卖家 | 2021年7月1日 |
OSS | One-Stop Shop | 欧盟卖家 | 2021年7月1日 |
项目 | IOSS | OSS |
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主体 | 非欧盟卖家(如中国、美国等) | 欧盟境内注册的企业或卖家 |
销售货物范围 | 仅限远程销售至欧盟,且每单 ≤150欧元 | 销售至欧盟其他成员国,无金额限制 |
是否跨境 | 是 | 是(跨欧盟国家) |
税收申报 | 月报至注册国税局 | 月报至注册国税局 |
是否免关税 | 是,IOSS订单(≤150€)无需买家缴税或清关 | 不涉及进口清关 |
使用门槛 | 需要在欧盟内指定中介或代理(如税务代表) | 通常需欧盟本地注册公司和VAT号 |
是否可用于独立站 | ✅ 是 | ✅ 是(需有欧盟实体) |
条件 | 描述 |
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你是非欧盟卖家 | 比如中国、香港、新加坡等注册商户 |
使用独立站发货到欧盟买家 | Shopify + 海外仓/国内直发 |
订单金额 ≤ 150 欧元 | 超过部分不能使用 IOSS,由物流清关征税 |
希望买家在下单时就看到含税价格 | 避免收件人因税务被退件或拒收 |
不希望包裹在欧盟被扣关清税 | 使用 IOSS 可加快清关流程 |
在 Shopify 后台开启“欧盟地区VAT自动收税”
添加你的 IOSS 编号
Shopify 会在欧盟订单(≤150欧元)中自动计算并加收VAT
打单系统或物流平台(如17TRACK、顺丰国际)需支持传递IOSS号以顺利清关
条件 | 描述 |
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你在欧盟有注册公司或实体 | 如德国、法国、波兰等公司 |
向其他欧盟国家跨境销售 | 例如法国卖家卖货到西班牙、意大利等国家 |
希望统一在一个国家申报并缴纳VAT | 无需在多个欧盟国家分别注册VAT |
不涉及进口清关 | 商品已在欧盟境内,无需走海关流程 |
在 Shopify 后台开启 OSS 配置
添加你的 OSS 注册国家的VAT号
Shopify 会根据买家所在国自动分配税率
你每月向OSS注册国申报该月全部欧盟销售VAT
你是... | 建议方案 |
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中国卖家,使用Shopify销售给欧盟消费者 | ✅ IOSS(主流选择) |
有德国公司,在Shopify销售到法国、西班牙等国 | ✅ OSS |
混合模式:同时有欧盟仓和国内发货 | ✅ IOSS + OSS 并行(需做好税号管理) |
→ 错误。仅限单笔订单 ≤150欧元,超过部分建议由物流商代征或分单处理。
→ 错误。VAT只是税号,OSS是一个“简化申报制度”,需要额外注册。
动作 | 工具/建议 |
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注册IOSS编号 | 可通过DHL、Easyeuro、税务代理服务(如KATA/欧税通)办理 |
Shopify添加IOSS编号 | 后台“设置 > 税费与关税 > 欧盟”区域 |
订单追踪 & 清关 | 确保打单系统或ERP支持自动传IOSS号 |
税务申报 | 配合税务代理按月完成报告 |