《IOSS和OSS的区别及独立站应用场景详解》

1天前发布

下面是关于 IOSS 和 OSS 的区别,以及它们在 独立站(如Shopify) 中的适用场景的详细说明,方便你作为卖家判断该用哪个、怎么用。


《IOSS 和 OSS 的区别及独立站应用场景详解》


一、什么是 IOSS 和 OSS?

名称全称适用对象生效时间
IOSSImport One-Stop Shop非欧盟卖家2021年7月1日
OSSOne-Stop Shop欧盟卖家2021年7月1日

二、两者的核心区别

项目IOSSOSS
主体非欧盟卖家(如中国、美国等)欧盟境内注册的企业或卖家
销售货物范围仅限远程销售至欧盟,且每单 ≤150欧元销售至欧盟其他成员国,无金额限制
是否跨境是(跨欧盟国家)
税收申报月报至注册国税局月报至注册国税局
是否免关税是,IOSS订单(≤150€)无需买家缴税或清关不涉及进口清关
使用门槛需要在欧盟内指定中介或代理(如税务代表)通常需欧盟本地注册公司和VAT号
是否可用于独立站✅ 是✅ 是(需有欧盟实体)

三、在独立站(Shopify / WooCommerce 等)上的应用场景详解

适用 IOSS 的场景(大多数跨境独立站卖家适用)

条件描述
你是非欧盟卖家比如中国、香港、新加坡等注册商户
使用独立站发货到欧盟买家Shopify + 海外仓/国内直发
订单金额 ≤ 150 欧元超过部分不能使用 IOSS,由物流清关征税
希望买家在下单时就看到含税价格避免收件人因税务被退件或拒收
不希望包裹在欧盟被扣关清税使用 IOSS 可加快清关流程

 配置方式(以Shopify为例):

  • 在 Shopify 后台开启“欧盟地区VAT自动收税”

  • 添加你的 IOSS 编号

  • Shopify 会在欧盟订单(≤150欧元)中自动计算并加收VAT

  • 打单系统或物流平台(如17TRACK、顺丰国际)需支持传递IOSS号以顺利清关


适用 OSS 的场景(主要针对欧盟本地卖家或在欧盟有注册实体的卖家)

条件描述
你在欧盟有注册公司或实体如德国、法国、波兰等公司
向其他欧盟国家跨境销售例如法国卖家卖货到西班牙、意大利等国家
希望统一在一个国家申报并缴纳VAT无需在多个欧盟国家分别注册VAT
不涉及进口清关商品已在欧盟境内,无需走海关流程

 配置方式(以Shopify为例):

  • 在 Shopify 后台开启 OSS 配置

  • 添加你的 OSS 注册国家的VAT号

  • Shopify 会根据买家所在国自动分配税率

  • 你每月向OSS注册国申报该月全部欧盟销售VAT


四、IOSS 和 OSS 哪个更适合你?

你是...建议方案
中国卖家,使用Shopify销售给欧盟消费者✅ IOSS(主流选择)
有德国公司,在Shopify销售到法国、西班牙等国✅ OSS
混合模式:同时有欧盟仓和国内发货✅ IOSS + OSS 并行(需做好税号管理)

五、常见误区 & 注意事项

❌ 误区一:IOSS 可以用于所有金额订单

错误。仅限单笔订单 ≤150欧元,超过部分建议由物流商代征或分单处理。

❌ 误区二:注册了VAT号就等于有OSS

错误。VAT只是税号,OSS是一个“简化申报制度”,需要额外注册。

✅ 建议一:选择支持IOSS/VAT自动传输的物流商(如顺丰、万邦、菜鸟)

✅ 建议二:使用会计或税务软件(如Quaderno、Taxdoo)配合自动化申报


六、实操建议(适用于中国卖家)

动作工具/建议
注册IOSS编号可通过DHL、Easyeuro、税务代理服务(如KATA/欧税通)办理
Shopify添加IOSS编号后台“设置 > 税费与关税 > 欧盟”区域
订单追踪 & 清关确保打单系统或ERP支持自动传IOSS号
税务申报配合税务代理按月完成报告



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