亚马逊欧洲站VAT申报是跨境电商合规经营的重要环节,以下是详细的VAT申报流程指南,适用于德国、法国、意大利、西班牙等主流站点。
**VAT(增值税)**是欧盟国家对商品销售征收的一种间接税,亚马逊卖家在进入欧洲市场时必须遵守相关国家税务要求。
常见触发VAT义务的条件包括:
在该国有库存(FBA入仓)
在该国直接销售给个人消费者
销售额超过远程销售门槛(现已统一为10,000欧元)
在开店前或入仓前,建议完成目标国家的VAT注册。
常见注册方式:
国家 | 注册时间 | 特点 |
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德国 | 4–6周 | 必须有税务代表,需提供德国EORI |
法国 | 6–8周 | 法律严谨,需提交财务报表等资料 |
意大利 | 8–10周 | 程序繁琐,申报表细节较复杂 |
西班牙 | 6–8周 | 税务处理周期稍长,配合银行信息较多 |
操作路径:
Seller Central > Settings > Tax Settings > VAT Information > 添加VAT号码
提交后,系统将自动将你添加为欧盟“增值税征税商户”,需填写Marketplace Facilitator表格。
一般国家是按月或季度申报,以下为示意:
国家 | 申报频率 | 申报截止时间 |
---|---|---|
德国 | 月度 | 次月10日 |
法国 | 月度或季度 | 次月19日 |
意大利 | 季度 | 次季第2个月16日 |
西班牙 | 月度 | 次月20日 |
申报内容包含:
亚马逊后台销售报告(VCS/FBA数据)
本地销售收入(含税/不含税)
进口增值税(Import VAT)
可抵扣的进项税
一般通过以下方式缴税:
银行转账(EUR账户)
税务代理代缴
德国可通过ELSTER电子平台缴纳
欧盟国家一般要求保留6–10年的VAT申报记录、发票、进口证明等,以备税局审计。
方式 | 适合人群 | 优势 |
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自己申报(配合税务软件) | 有经验卖家 | 成本低,控制权强 |
找VAT代理服务商 | 初学者、中小卖家 | 全程代办,合规有保障 |
常见VAT代理商有:
Avalara / SimplyVAT / hellotax / WiseTax / Kika / 利朗 / 欧税通
一站式服务:建议选择支持多国注册+申报+合规审核的服务商。
合规风险:如未及时申报或漏缴税,会被封店或冻结资金。
亚马逊VAT合规计划(VCS):亚马逊为部分国家提供免费代扣代缴和申报服务,需手动开通。